HTTP/1.1 200 OK Server: VWebServer/6.0.0 Date: Fri, 19 Dec 2025 15:20:53 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 120277 Connection: keep-alive Last-Modified: Thu, 04 Dec 2025 13:43:52 GMT Accept-Ranges: bytes Vary: User-Agent,Accept-Encoding Cache-Control: private, max-age=600 Expires: Fri, 19 Dec 2025 16:41:46 GMT ETag: "1d5d5-6452084f7c3e0-gzip" Content-Language: zh-CN 合作市教育局2021年度(本级)部门决算说明-合作市人民政府_三升体育平台

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公告公示

合作市教育局2021年度(本级)部门决算说明

发布时间:2022-10-08 14:26:10 阅读次数:次

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

市教育局是主管全市教育事业、语言文字工作的市政府职能部门。其主要职责是:

一、贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定全市教育工作的政策和地方性规范文件,并监督执行。

二、组织和指导全市教育改革,编制全市教育事业发展规划,拟定教育事业发展的重点、规模、进度和步骤,指导、协调教育规划和计划的实施。

三、综合管理全市学前教育、基础教育、民族教育、职业技术教育及成人教育等工作,负责学校布局结构的调整,依法加强全市各级各类学校的督导评估,积极推进素质教育,全面提高教育质量。

四、会同有关部门多渠道筹措教育经费、管理教育经费、教育基建投资、教育援助和教育贷款。制定全市教育基建投资计划和教育经费预算计划,负责全市的教育统计和教育经费的内部审计,协同有关部门管理下属事业单位的教育国有资产。

五、规划并指导全市各级各类学校的教师队伍及教育行政干部队伍的建设工作,负责教师及教育系统其他专业技术职务评审工作。会同有关部门管理全市教育系统劳动、工资、福利及人事管理工作。

六、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作及体育、卫生、艺术、国防、电化教育和教育装备工作。

七、主管全市中小学招生工作和学籍、学历管理工作;归口管理全市教育系统对外交流。

八、承担国家、省、州交办的教学研究项目和实验课题,并在市内学校组织实施,负责推广教育宣传,义务教育监测的开发和建设工作。

九、统筹管理全市的学历教育及师范类毕业生的就业考试工作,认真组织实施全市“两基”巩固提高工作,指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体的组织工作。

十、承担市语言文字工作管理委员会的日常工作。

十一、组织协调、督促检查和综合指导全市教育系统党风廉政建设、行风建设和反腐败工作。

十二、组织指导全市各级各类学校的安全和稳定工作,及时妥善处理学校的突发事件。

十三、承办市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

下设教研室、电教站、学生资助管理中心和市政府挂靠的教育督导室、试招生委员会办公室等五个科级单位。人员编制34名,其中行政编制7名,事业编制27名实有人数38人。下设单位19所:  

合作市第一小学、合作市第二小学、合作市第三小学、合作市第四小学、合作市第五小学、合作市藏族小学、合作市高级中学、合作市初级中学、合作市第一幼儿园、合作市第二幼儿园、合作市第四幼儿园、合作市第六幼儿园、合作市卡加曼中心小学、合作市卡加道中心小学、合作市佐盖曼玛镇中心小学、合作市佐盖多玛中心小学、合作市勒秀镇中心小学、合作市加茂贡小学中心小学、合作市青少年活动中心。

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1:Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件1:Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件1:支出决算表);

一、收入支出决算总表(见附件1:Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件1:Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件1:支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1:Z01_1财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1:Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件1:Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表);

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表1:F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1:Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1:Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件1:Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表);

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表1:F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1:Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计19390.75万元。收、支较上年决算数增加1017.35万元,增加5.5%,主要原因是中小学、幼儿园教育投入增大。(本部分的收入总计包括收入合计7724.61万元、其他收入903.84万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余5090.87万元,支出总计包括本年支出合计11666.14万元、年末结转和结余1909.53万元。)

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7724.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6820.78万元,占88.30%,其他收入903.84万元,占11.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11666.14万元,其中:基本支出1540.02万元,占13.2%;项目支出10126.12万元,占86.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计19390.75万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1017.35万元,增加5.5%。主要原因是中小学、幼儿园教育投入增大

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出10002.12万元,占本年支出的85.7%,较上年决算数增加1346.06万元,增加13.46%。主要原因是中小学、幼儿园教育投入增大。主要用于以下几个方面:

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 2. 教育支出年初预算数为7803.33万元,支出决算为7803.33万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 3.社会保障和就业支出年初预算数为75.9万元,支出决算为75.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 4. 住房保障支出年初预算数为38.14万元,支出决算为38.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.其他支出年初预算数为2084万元,支出决算为2084万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1397.56万元。其中:人员经费1097.35万元,较上年决算数增加78.43万元,增长7.7%,主要原因是年中在编人员增加,相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费300.21万元,较上年决算数减少3.17万元,下降1.01%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的25%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为万元,完成年初预算的0%,公务用车购置及运行维护费0元,主要因为车辆全部已移交机关事务局

3.公务接待费年初预算数为0