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公告公示

合作市投资与合作交流局2021年度部门决算说明

发布时间:2022-10-08 15:51:41 阅读次数:次

第一部分 部门概括?

一、职能职责

1.负责全市招商引资管理工作,研究制定全市的招商引资总体规划和年度计划,统筹指导、督促、协调和检查各乡(办)及市直有关部门招商引资和经济协作工作的落实。

2.负责招商引资项目的立项、备案、管理工作。汇总、筛选全市各乡(办)、市直有关部门报送的项目,建立全市招商引资项目库。承办各类招商引资项目的洽谈、组织签约和成果统计。

3.负责发布全市投资环境及招商引资项目等有关方面的信息,提出招商引资优惠政策的修改和完善意见,报请市政府审定,并抓好有关政策的兑现落实工作。

4.负责承办市政府决定的经贸合作、商品展销和招商代表团的组团、联络、洽谈工作。负责组织全市各乡(办)、部门和企业开展赴外招商引资,协调处理跨地区、跨部门经济合作的有关问题。做好签约项目的协调服务和跟踪落实,提高签约项目的履约率和资金到位率。

5.负责协调各有关部门,认真做好招商项目的协调服务工作,为外事投资者实行“一站式”服务,为国内外客商提供“高效、有序、法制”的投资环境。

6.负责协调处理外来投资者及企业的投诉和有关问题,保护其合法权益。

7.组织办理有好结对关系的建立、发展、完善等事宜,负责办理对口支援,经济协作项目的跟踪、落实、服务工作。

8.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  (一)机关内设机构3

市投资与合作交流局内设机构主要包括

(一)办公室

1、协助局领导处理单位日常行政事务性工作,跟踪督办领导批示的有关事务,协调股室工作关系。

2、负责制定单位工作制度,起草有关文件和综合性材料。

3、负责文电处理、档案管理、会议组织、人事工资、信息收集、新闻宣传等工作。

4、负责后勤接待安排、财务资产管理等工作。

5、完成局领导交办的其他工作。

(二)综合股

1、负责全市招商引资项目引荐单位或个人的确认登记工作。

2、负责招商引资项目投资到位资金的统计汇总、报表分析和动态管理工作。

3、负责招商引资年度考核考评工作。

4、负责招商信息网建设,调研并提出全市招商引资各项政策措施。

5、完成局领导交办的其他工作。

(三)招商股

1、负责全市招商引资项目的编制、收集、整理和宣传推介工作。

2、负责签约、洽谈项目的跟踪落实、登记汇总、领导对接等工作。

3、负责投资客商的信息收集、驻外招商联络处的协调服务和联系工作,客商考察活动信息采编。

4、负责招商项目洽谈、接受客商咨询,并为投资商办理有关服务事项。

5、完成局领导交办的其他工作。

第二部分 2021年度部门决算表(详见附件1

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计635.93万元。收、支较上年决算数增加410.15万元,增长181.66%。主要原因:市政府对云账户以奖代补资金和对中小企业支持资金增加

  二、收入决算情况说明

  2021年度收入合计540.04万元,较上年决算数增加323.33万元,增长150%。主要原因:市政府对云账户以奖代补资金等增加。其中:一般公共预算财政拨款收入437.94万元,占81.09%。

  三、支出决算情况说明

  2021年度支出合计630.97万元,较上年决算数增加501.08万元主要原因:项目支出增加。其中:基本支出165.97万元,占26.30%项目支出465万元,占73.70%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计533.83万元。与年相比,财政拨款收、支总计较上年决算数增加308.5万元,增长136.44%。主要原因:市政府对云账户以奖代补资金等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款支出528.86万元,较上年决算数增加398.97万元。主要原因:项目支出增加。其中:基本支出165.73万元,占31.34%项目支出363.13万元,占68.66%。

主要用于以下几个方面:

  1.招商引资353.11万元,支出决算为353.11万元,完成年初预算的100%

  2.其他一般公共服务支出0.95万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的100%

3.行政事业单位养老支出12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。

4.其他支持中小企业发展和管理支出157万元。

5.住房公积金支出6.75万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出165.73万元。其中:人员经费116.04万元,较上年决算数增加27.57万元,增长31.16%,主要原因新调入2人及在职人员正常晋级晋档等使人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括:工资福利支出103.01万元,其中:基本工资27.49万元、津贴补贴52.56万元、绩效工资0.72万元、其他社会保障缴费6.57万元、住房公积金6.75万元、对个人和家庭的补助13.03万元,机关事业单位基本养老保险8.92万元、奖励金9.95万元,退休费3.08万元。公用经费44.69万元,较上年决算数增加26.5万元,主要原因一是新办公室装修费用增加,二是赴外招商引资活动增多会议费增加。公用经费支出较上年度增加。公用经费用途主要包括办公费5.56万元、印刷费9.89万元、手续费0.05万元、邮电费0.95万元、差旅费4.76万元、会议费10.34万元、装修12.30万元、租赁费0.30万元、办公设备购置3.15万元。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明