根据州交通运输局党委安排,州局财审科组成检查组,从4月23日开始,对局管在建项目建设资金及局机关财务进行了专项检查。
检查组通过查看单位原始凭证、核对收入及支付程序等,对财务情况进行认真仔细的检查,涉及项目资金的收入、计量支付、各类合同的执行、“三重一大”议事决策规程执行情况、差旅费、车辆使用费报销及会计基础工作规范情况等内容。对个别项目大额借款、发票不及时入账、差旅费及车辆使用费报销不规范罗列出了问题清单,责令限期整改。目前,检查组对发现的问题已反馈各单位进行整改规范,堵塞管理漏洞,确保重点项目建设资金安全有效使用。