HTTP/1.1 200 OK Server: VWebServer/6.0.0 Date: Fri, 19 Dec 2025 13:30:43 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 126208 Connection: keep-alive Last-Modified: Thu, 04 Dec 2025 13:38:11 GMT Accept-Ranges: bytes Vary: User-Agent,Accept-Encoding Cache-Control: private, max-age=600 Expires: Fri, 19 Dec 2025 14:51:36 GMT ETag: "1ed00-6452070a73420-gzip" Content-Language: zh-CN
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一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题,执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2.编制本辖区经济发展规划,为经济发展环境提供示范引导和政策服务,指导经济结构调整和推进经济增长方式转变,因地制宜组织发展区域特色经济,促进农牧民增收。
3.加强统一战线、民族宗教和人民武装工作,负责做好辖区内的民政、司法、自然资源、应急管理、市场监管、社会救助、扶贫助残等工作,加强规划建设和财政管理工作,支持辖区内工会、共青团、妇联等群团组织依法依章开展工作。
4.组织实施与农牧民生密切相关的各项公共服务,落实教育、科技、人才、文化、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、残疾人保护等方面相关政策,积极构建公共服务均等化体系,促进各项社会事业发展。
5.负责统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量,落实辖区内相关行政事务常态化管理,依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。
6.负责辖区内社会管理综合治理工作,构建公共安全防控体系。承担辖区平安建设,构建民间矛盾纠纷调处体系,处理群众来信来访,反映社情民意、化解矛盾纠纷。抓好法制宣传和普法教育,增强公民法制意识。
7.加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设,指导和帮助村民委员会依法自治,推进村务公开,促进村民委员会的组织建设和制度建设。
8.完成市委、市政府交办的其他工作任务。
(二)机构设置
合作市佐盖多玛乡人民政府内设机构七个,分别为:党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农(牧)业综合服务中心、社会事务综合服务中心、文化服务中心、农经财政服务中心。2021年单位实有在职职工61人,退休2人,供养遗属4人。
二、2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3675.44万元。收、支较上年决算数减少1122.77万元,下降23%。
2021年度收入合计2419.93万元,较上年决算数减少2282.57万元,下降49%。其中:一般公共预算财政拨款收入1078.76万元,占45%;其他收入1341.17万元,占55%。
2021年度支出合计2723.74万元,较上年决算数减少818.97万元,下降23%。其中:基本支出1118.24万元,占41%;项目支出1605.5万元,占59%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1097.07万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少105.61万元,9%。主要原因:人员变动大,人员经费较去年有所减少。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1073.46万元,较上年决算数减少50.91万元,下降4.53%。主要原因为2021年人员变动大,人员经费较去年有所减少。主要用于以下几个方面:
1.一般公共服务支年初预算为861.50万元,支出决算为861.50万元,100%完成了年初预算。
2.社会保障和就业支出年初预算数为93.50万元,支出决算为93.50万元,100%完成了年初预算。
3.文化旅游体育与传媒支出初预算数为6.70万元,支出决算为6.70万元,100%完成了年初预算。
4.住房保障支出年初预算数为48.24万元,支出决算为48.24万元,100%完成了年初预算。
5. 农林水支出年初预算数为46.98万元,支出决算为46.98万元,100%完成了年初预算。
6.公共安全支出年初预算数为4.54万元,支出决算为4.54万元,100%完成了年初预算。
7.其他支出12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100.00%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1106.37万元。其中:人员经费899.62万元,较上年决算数减少41.78万元,减少4.44%,主要原因是本年度我部门在职人员较上年减少,人员经费同比较上年减少。人员经费用途主要包括:工资福利支出847.24万元,其中:基本工资183.8万元、津贴补贴469.56万元、奖金1.5万元、绩效工资9.26万元、基本养老保险缴费87.8万元、职工基本医疗保险缴费46万元、住房公积金48.24万元、他社会保障缴费1.09万元;对个人和家庭的补助52.39万元,其中:退休费3.25万元、抚恤金1.46万元、生活补助45.73万元、奖励金1.95万元。公用经费149.84164.97万元,较上年决算数减少15.13万元,下降9.17%,主要原因一是本年度我部门一般性支出进行了压减,公用经费支出较上年度减少。公用经费用途主要包括办公费75.29万元、印刷费6.62万元、手续费0.1万元、电费19.75